Resumen el presente trabajo de investigación, consiste en el análisis de control interno y su aplicación en una entidad pero de manera especial en entidades públicas




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Banca y Finanzas - 4to”B”







ANALISIS E INTERPRETACION DE CONTROL INTERNO Y SU APLICACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD DEL CANTON CATAMAYO.

TRABAJO DE INVESTIGACION PREVIA A LA OBTENCIÓN DE LA ACREDITACION DEL MODULO CONTROL INTERNO DE CUARTO CICLO DE BANCA Y FINANZAS

AUTOR:

ADRIANA ELIZABETH MERINO GRANDA.

DOCENTE:

ELIZABETH SALAS
LOJA - ECUADOR

MARZO – JULIO 2013
RESUMEN

El presente trabajo de investigación, consiste en el análisis de control interno y su aplicación en una entidad pero de manera especial en entidades públicas.
Para poder comprender la función del control interno, y lo importante que es llevar un plan de control debemos conocer su definición, clasificación, objetivos, pero sobre todo saber el hecho que motiva a las empresas a estar dispuestas a invertir en este proceso.

Conjuntamente conocer todos los sectores económicos donde se desempeñen las empresas o industrias, con y sin fines de lucro, que presentan algún grado de riesgo –en mayor o menor medida.
Frente a esta adversa situación las empresas están optando por crear unidades o departamentos especializados en control interno, de esta forma poder mitigar el riesgo y poder cumplir con los objetivos de la organización.

Con el fin de poder llevar a cabo un control interno que este alineado con la misión y visión de la empresa, es necesario otorgar a la organización un grado de seguridad razonable para que pueda alcanzar sus objetivos y metas.
Y al final pondremos en práctica lo aprendido al momento de realizar un trabajo de aplicación de control interno en el centro de salud de la ciudad de Catamayo; una vez Analizando lo realizado estableceremos los resultados.

Ing. Elizabeth Salas

DOCENTE DE CUARTO MODULO PARALELO “B”, DE LA ESCUELA DE BANCA Y FINANZAS

C E R T I F I C A:

Que el presente trabajo realizado por el estudiante Adriana Elizabeth Merino Granada ha sido orientado y revisado durante su ejecución, por lo tanto autorizo su presentación

Loja, mayo de 2013

f). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Yo, Adriana Elizabeth Merino Granda declaro ser autor (a) del presente trabajo de investigación y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales.
………................................

AUTOR

AUTORÍA

Las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo de investigación, son de exclusiva responsabilidad del autor.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adriana Elizabeth Merino Granda


DEDICATORIA


Con especial cariño, dedico este trabajo a mis Padres quienes con su ejemplo han cultivado en mí el deseo de superación personal y profesional a Mi docente Ing. Elizabeth salas quien con su paciencia cariño y esmero ha sabido guiarme y

Asesorarme a la realización de este proyecto de investigación.



AGRADECIMIENTO
A la Universidad Nacional de Loja por permitirnos realizar nuestros estudios profesionales, a través de la impartición de clases y de la oportunidad que nos brinda de educarnos en una institución de tan prestigioso índole académico.
Al Sr. Alcalde del municipio de la ciudad de Catamayo, por su gentil colaboración al proporcionar toda la información necesaria para desarrollar el presente trabajo de investigación.
De manera especial, nuestro sincero agradecimiento a la docente Ing. Elizabeth Salas, por habernos guiado y orientado abierta mente en nuestra práctica profesional.
Finalmente agradecemos a todas las personas que de una u otra manera colaboraron con nosotros hasta la culminación de nuestro trabajo de investigación de presupuestos públicos.

Adriana Elizabeth Merino Granda.



Tabla de contenido…………………………………………………………….viii


1CONTROL INTERNO 8

DEFINICIÓN: 8

IMPORTANCIA D CONTROL INTERNO. 9

OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO 9

Responsables del control interno. 9

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS. 10

1.COMPONENTES DE CONTROL INTERNO. 11

AMBIENTE DE CONTROL. 11

INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS. 12

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 13

COORDINACIÓN DE ACCIONES ORGANIZACIONALES. 13

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. 14

EVALUACIÓN DE RIESGO. 14

¿QUE ES RIESGO? 14

PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGO. 15

RESPUESTA AL RIESGO. 15

ACTIVIDAD DE CONTROL. 15

SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES. 16

RESPONSABILIDAD DEL CONTROL PREVIO AL COMPROMISO. 16

CONTROL PREVIO AL DEVENGADO. 17

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – TESORERÍA. 17

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – DEUDA PÚBLICA. 20

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA- ADMINISTRACIÓN DE BIENES. 26

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 30

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. 32

GESTIÓN AMBIENTAL. 43

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. 50

APLICACIÓN PRÁCTICA 57

PRÁCTICA DE CONTROL INTERNO EN EL CENTRO DE SALUD DE CATAMAYO. 57

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 57

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 58

Conclusiones. 58

Recomendaciones 59

Bibliografía. 61

CONTROL INTERNO 61

IMPORTANCIA DE CONTROL INTERNO. 61

OBJETIVOS DE CONTROL INTERNO. 61

Responsables del control interno. 61

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTROLES INTERNOS 61

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO. 61

Ambiente de control. 62

Integridad y valores éticos. 62

Estructura organizativa. 62

Coordinación de acciones organizacionales. 62

Unidad de auditoria interna. 62

Evaluación de riesgo. 62

Plan de mitigación de riesgo. 62

Respuesta al riesgo. 62

Actividad de control. 63

RESPONSABILIDAD DEL CONTROL PREVIO AL COMPROMISO. 63

CONTROL PREVIO AL DEVENGADO. 63

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA – TESORERÍA. 63

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 63

1ANEXOS 64

GLOSARIO. 64






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